Skip to content

نظرة عامة: المصروفات القابلة للفوترة ​

الهدف ​

فهم كيف تُلتقط التكاليف القابلة لإعادة الفوترة وتُعتمد عند الحاجة وتُفوتر للعملاء أو تُشطب.

لمن ​

كتبة بصلاحية billable_expenses.manage؛ ومسؤولون بـ billable_expenses.admin.

مكان المصروف في الدورة ​

  1. اضبط إعداد المصروفات القابلة للفوترة (هامش افتراضي، إيصال، عتبة اعتماد، شطب، فئات، أسباب الرفض).
  2. التقاط مصروف مقابل عميل ومصدر وتكلفة وهامش ووصف. واجهة البرمجة تقبل project_id اختيارياً.
  3. الحالة تبدأ غير مفوتر. قد يتطلب الاعتماد حسب العتبة.
  4. اختر صفوفاً غير مفوترة ← فوترة المحدد لإنشاء وترحيل فاتورة مبيعات واحدة؛ تصبح مفوترة.
  5. أو شطب صفاً غير مفوتر عند السماح ← مشطوب.
  6. إشعار دائن لفاتورة المبيعات يعيد المصروفات إلى غير مفوتر (لا نقل لتكلفة دفتر الأستاذ عند إعادة الفوترة).

وحدة المصروفات مستقلة عن وحدة المشاريع رغم ظهورهما في قسم المشاريع.

فتح الشاشة ​

المشاريع ← المصروفات القابلة للفوترة.

ذات صلة ​

مساعدة BlueMatrix — وثائق المنتج للمستأجرين