Skip to content

مسح المستندات ​

الهدف ​

تصوير أو رفع فواتير الموردين ليستخرج الذكاء الاصطناعي الحقول؛ تؤكدها ثم ينشئ BlueMatrix فاتورة مشتريات (مسودة أو مرحّلة) مع متابعة اختيارية للسداد ومطابقة البنك.

لمن ​

كتبة الذمم الدائنة بصلاحية document_scan.view وdocument_scan.manage للالتقاط والتطبيق. تطبيق/ترحيل الفاتورة يحتاج صلاحيات المشتريات؛ السداد payments.manage؛ مطابقة البنك bank.manage.

المتطلبات ​

  • وحدة ai_assistant مفعّلة.
  • نوع الالتقاط في المرحلة الحالية: فاتورة مشتريات (ap.bill) فقط من صندوق الوارد.
  • ملف JPG/PNG/PDF حتى 25 ميجابايت (الكاميرا على الهاتف مدعومة).
  • موردون وإعداد مشتريات عند التطبيق؛ حساب بنكي عند السداد.

الخطوات ​

  1. افتح الذكاء الاصطناعي ← مسح المستندات.
  2. تحت مسح فاتورة مشتريات استخدم التقاط صورة / رفع ثم ابدأ (document_scan.manage).
  3. انتظر الحالة مرفوع ← استخراج ← جاهز (تُحدَّث الصفحة أثناء OCR). افتح مراجعة إن لزم.
  4. في مراجعة المسح:
    • أكّد المورد ورقم الفاتورة والتواريخ والعملة والملاحظات والبنود.
    • إنشاء مسودة فاتورة أو إنشاء وترحيل فاتورة؛ أو إعادة OCR / تجاهل.
  5. بعد فاتورة مرحّلة برصيد مفتوح: اقترح/رحّل السداد واستخدم تلميحات تسوية البنك لـ مطابقة سطور بنفس المبلغ.
  6. فتح الفاتورة للانتقال لمستند المشتريات.

النتيجة ​

دورة المسح: uploaded ← extracting ← ready ← applied | discarded | failed. التطبيق ينشئ فاتورة مشتريات؛ السداد ومطابقة البنك يحدّثان الذمم والتسوية عند النجاح.

توقفات صارمة ​

  • نوع مستند غير معروف أو إجراء غير مسموح في الحالة الحالية ← خطأ نطاق.
  • بلا استخراج / أخطاء تحقق ← صحّح الحقول أو أعد OCR.
  • رحّل فاتورة الشراء قبل اقتراح السداد؛ لا رصيد مفتوح؛ اختر حسابًا بنكيًا أولًا.
  • غياب إعداد OCR ← قد تفشل الحالة.
  • بلا document_scan.manage تُخفى واجهة الالتقاط.

ذات صلة ​

مساعدة BlueMatrix — وثائق المنتج للمستأجرين